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市审计局专项查抄鄂州壹定发集团内审工作

颁布日期:2023-05-30浏览次数:次

    5月29日上午 ,市审计局内部审计领导监督处处长袁维亭一行至鄂州壹定发集团 ,就集团2021-2022年度内部审计工作发展情况进行专项查抄。集团副总经理黄雪林参与活动。
 

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    查抄组通过查阅档案、听取汇报等方式 ,具体相识了集团在内审机构设置、造度建设、项目质量、档案整顿归档、审计整改和了局使用等方面的情况。

    近年来 ,集团高度器重内部审计工作 ,不休拓展审计监督深度和广度 ,2021-2022年度累计实现内审项目15个、工程结算审计10个、工程复审10个 ,查找各类风险隐患近150个 ,节俭工程项目资金约175万元 ,充分阐扬审计工作“治已病、防未病”的风险防备作用 ,有效推进了企业健全发展。

    查抄组对集团内审工作规范性和获得的功效赐与了充分注定。期间 ,查抄组还就钻研型审计、经济责任审计、信息化平台利用、内审培训等方面与集团审计组进行了深刻互换探求 ,为集团今后做好内部审计工作提出了定见建议。



 

图/文:集团公司  审计部

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